|  
             Sistema 
               e-Flexware 
            Cómo 
              realizar la generación del archivo ASCII para informar en 
              el Sistema C.I.T.I. - Compras (R.G. 1142/01). 
              
            
            
              -  
                Colocar el CD de RG 1142/01 - CITI Compras en la lectora de CD-ROM. 
                
 
              -  
                Realizar copia de seguridad de las bases de datos del Sistema. 
                Las instrucciones para realizar esta copia puede obtenerlas solicitando 
                el documento Nro. 32013 si usted posee la versión Access 
                o 32050 para la versión SQL. También puede obtener estas 
                instrucciones desde nuestra página web en las direcciones http://www.bejerman.com.ar/servicios/Soporte/Faqs/FlexWin/32013.htm 
                para Access o http://www.bejerman.com.ar/servicios/Soporte/Faqs/FlexWin/32050.htm 
                para SQL. 
 
              -  
                Ejecutar desde el CD el programa ACTBASESRDO.EXE, haciendo 
                doble clic sobre el nombre del mismo. Este proceso realizará los 
                cambios necesarios en la base de datos. Si su versión de 
                e-Flexware es Access el programa a ejecutar es ACTBASESADO.EXE.
 
              -  
                Realizar la copia desde el CD del archivo MENURDO.INI en 
                el subdirectorio donde se encuentra instalado el Administrador 
                General (comúnmente \Archivos de programa\ SistemasBejerman\ 
                ). Si su versión de e-Flexware es Access el archivo a copiar 
                es MENU.INI.
 
              -  
                Realizar la copia desde el CD de los archivos *.ADC en 
                el subdirectorio donde se encuentra instalado e-Flexware (comúnmente 
                \Archivos de programa\SistemasBejerman\Flexware\) 
 
              -  
                Realizar la copia desde el CD del archivo ERRCITI.RPT en 
                el subdirectorio donde se encuentran los informes de e-Flexware 
                (comúnmente \Archivos de programa\ SistemasBejerman\Flexware\Listados) 
                
 
              -  
                Realizar la copia desde el CD del archivo WFRABMS.DLL en 
                el subdirectorio \Windows\System o su equivalente. Si su 
                versión de e-Flexware es Access el archivo a copiar es 
                WFDABMS.DLL. Luego para desregistrar la anterior dll y 
                registrar la nueva realizar los siguientes pasos: 
 
             
            
              -  
                Hacer clic en el botón de Inicio/Start
 
              -  
                Seleccionar la opción Ejecutar/Run. Se abrirá una 
                ventana donde deberá escribir:  
                
Para 
                  desregistrarla:  
                 
                  REGSVR32 
                    -U <Unidad de disco><Ruta 
                    al archivo>wfrabms.dll <Enter>  
                 
                Para 
                  registrarla:  
                 
                  REGSVR32 
                    <Unidad 
                    de disco><Ruta al archivo>wfrabms.dll <Enter> 
                     
                 
               
             
            
              -  
                Realizar la copia desde el CD del archivo WFRINFCV.DLL 
                en el subdirectorio \Windows\System o su equivalente. Si 
                su versión de e-Flexware es Access el archivo a copiar 
                es WFDINFCV.DLL. Luego para desregistrar la anterior dll 
                y registrar la nueva realizar los siguientes pasos: 
 
             
            
              -  
                Hacer clic en el botón de Inicio/Start
 
              -  
                Seleccionar la opción Ejecutar/Run. Se abrirá una 
                ventana donde deberá escribir: 
 
             
               
             
              Para 
                desregistrarla:  
             
            
             
              Para 
                registrarla:  
             
            
            
              -   
                Realizar la copia desde el diskette de configuración del archivo 
                VMENUSIC.HRS en el subdirectorio donde se encuentra e-Flexware 
                (comúnmente \Archivos de programa\ SistemasBejerman\Flexware\) 
                
 
             
              
            
              
             
              Como 
                paso previo a la generación del archivo a importar en el sistema 
                C.I.T.I Compras provisto por la AFIP se debe indicar para cada 
                tipo de comprobante utilizado en e-Flexware, cuál es su equivalente 
                en el sistema CITI - Compras de la AFIP. 
                Para 
                indicar la relación/equivalencia entre ambos tipos de comprobantes, 
                seguir los pasos indicados a continuación:  
              
                -  
                  Ingresar a: 
 
               
             
             
              
                 
                  | Administrador 
                    de Gestión | 
                    | 
                    | 
                 
                 
                  |  
                     Ä 
                    | 
                  Tablas | 
                    | 
                 
                 
                  |   | 
                   
                     Ä 
                    | 
                  Tipos 
                    de Comprobantes | 
                 
               
             
              
            
              
                -  
                  Seleccionar el circuito correspondiente (Compras o Ventas) 
                  
 
                -  
                  Hacer click sobre el comprobante que se informará al CITI-Compras. 
                  
 
                -  
                  Hacer click sobre el botón Modificar 
 
                -  
                  Hacer click en la solapa Otros Datos 
 
                -  
                  Modificar el dato: Tipo de comprobante para CITI. 
                  
 
                  Se presentará la tabla que incluye los tipos de comprobante 
                  utilizados por el software provisto por la AFIP  
               
             
              
             
              Finalizada 
                la actualización de equivalencias se podrá realizar el proceso 
                de generación del archivo ASCII. Cuyos pasos se indican a contiuación: 
                 
              
                -  
                  Ingresar a: 
 
               
             
             
              
                 
                  | Menú 
                    Principal | 
                    | 
                    | 
                 
                 
                  |  
                     Ä 
                    | 
                  Informes 
                    Impositivos  | 
                    | 
                 
                 
                  |   | 
                   
                     Ä 
                    | 
                  Exportación 
                    a CITI - Compras | 
                 
               
             
              
            
              
                - Se 
                  solicitan los siguientes datos:  
 
               
              
                - Fecha 
                  de declaración jurada 
 
                  Ingresar el mes y año de la declaración jurada (con formato 
                  mm/aaaa) que se desea procesar  
                - Tipos 
                  de comprobante 
 
                  Se admite marcar todos los comprobantes a informar o seleccionarlos 
                  de una grilla. Hacer click sobre la opción deseada.  
                - Drive 
                  (directorio) donde se generará el archivo 
 
                  Seleccionar el directorio donde se generará el archivo CITI.TXT 
                   
               
             
              
             
              Finalizado 
                el proceso de generación del archivo ASCII, se indicará en pantalla 
                el mensaje:  
             
              
             
              El 
                archivo CITI.TXT estará ubicado en el directorio indicado 
                en el punto Drive de salida. Este archivo será el 
                que deberá indicarse en el proceso de Importación de datos desde 
                el sistema C.I.T.I.-Compras.  
                Importante: 
                  
              Se 
                informarán como error las siguientes situaciones: 
                - 
                CUIT del Proveedor asociado al comprobante o de la empresa, según 
                corresponda, inválido.  
                - Fecha de declaración jurada informada en el comprobante anterior 
                a la fecha de emisión del mismo.  
                - Comprobantes sin Punto de Venta  
                Los comprobantes que presenten estos errores no se incluirán en 
                el archivo ASCII a informar.  
              
             
            
              -  
                Importación de datos en el sistema SIAp - C.I.T.I. Compras:
 
                 
             
            
               
               
              -  
                Ingresar al sistema SIAp - CITI Compras 
 
              -  
                Seleccionar el período a informar 
 
              -  
                Ingresar a la opción del menú: Declaración Jurada\ Importación 
                de datos\ Archivo sin procesamiento 
 
              -  
                Definir la estructura del archivo ASCII a informar de la siguiente 
                manera: 
 
             
               
             
              
                 
                  |  
                     Denominación 
                      del Campo 
                   | 
                   
                     Desde 
                   | 
                   
                     Hasta 
                   | 
                 
                 
                  |  
                     Tipo 
                      de Comprobante 
                    | 
                   
                     1 
                   | 
                   
                     2 
                   | 
                 
                 
                  |  
                     Número 
                      de Comprobante 
                   | 
                   
                     3 
                    | 
                   
                     14 
                   | 
                 
                 
                  | Fecha 
                    del Comprobante | 
                  15 | 
                  22 | 
                 
                 
                  | CUIT 
                    del Informado | 
                  23 | 
                  33 | 
                 
                 
                  | Apellido 
                    y Nombre o Denominación | 
                  34 | 
                  58 | 
                 
                 
                  | Impuesto 
                    Liquidado | 
                  59 | 
                  70 | 
                 
                 
                  | CUIT 
                    Vendedor | 
                  71 | 
                  81 | 
                 
                 
                  | Denominación 
                    Vendedor | 
                  82 | 
                  106 | 
                 
                 
                  | IVA 
                    Comisión | 
                  107 | 
                  118 | 
                 
               
             
              
            
            Aclaraciones 
              importantes:  
            El 
              módulo provisto validará que la condición frente al IVA de la empresa 
              seleccionada sea Responsable Inscripto.  
            Los 
              tipos de comprobantes del Sistema de IVA Ventas/Compras que se presentarán 
              para establecer la relación, serán todos aquellos comprobantes de 
              compras que afecten IVA (débito/crédito fiscal) y los comprobantes 
              de ventas que sumen al crédito fiscal.  
            Se 
              deberá indicar esta relación para todos los tipos de comprobantes 
              del Sistema IVA Ventas\Compras que se informen. Se prevé la posibilidad 
              de seleccionar la opción "No se Informa", en caso de que se decida 
              no informar algún tipo de comprobante presente en la tabla.  
            Los 
              tipos de comprobantes correspondientes a Notas de Crédito B del 
              circuito de ventas (emitidas a clientes cuya situación frente al 
              IVA es Exenta, Consumidor Final, Sujeto no Categorizado, Montributista), 
              se deberán informar asociándolas al código del sistema SIAp - CITI 
              Compras "39 - Otros comprobantes que cumplan con la RG 3419 y sus 
              modificaciones (suman crédito fiscal)".  
            En 
              caso de existir para el mismo período de declaración jurada un comprobante 
              revertido y su respectivo contraasiento, no se incluirán ninguno 
              de los dos en el archivo ASCII a informar. Caso contrario se informarán 
              ambos, cada uno en el período que corresponda.  
            En 
              el caso que se deban informar, para el comprobante revertido se 
              mantendrá el código de tipo de comprobante para el sistema SIAp 
              - CITI Compras indicado en la tabla de relación.  
            El 
              comprobante correspondiente al contraasiento se informará de la 
              siguiente forma: Si el tipo de comprobante del sistema SIAp - CITI 
              Compras relacionado no es "42 - Otros comprobantes que cumplen con 
              la RG 3419 y sus modificaciones (restan crédito fiscal)" se informará 
              con código 42. Caso contrario se informará con código del sistema 
              SIAp - CITI Compras "39 - Otros comprobantes que cumplan con la 
              RG 3419 y sus modificaciones (suman crédito fiscal)".  
            Para 
              los comprobantes por lotes se informará el número desde.  
            Para 
              los comprobantes del circuito de ventas que se incluyan (EJ.: Notas 
              Crédito) se informará el CUIT de la empresa y los primeros veinticinco 
              caracteres de la razón social de la misma. En caso de tratarse de 
              un comprobante perteneciente al circuito compras, se informará el 
              CUIT y la razón social del proveedor asociado al comprobante.  
              
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