|  
             Sistema 
               e-Flexware 
            Cómo 
              realizar facturación periódica. 
              
            Le 
              informamos los pasos a seguir para realizar facturación periódica. 
               
            Esta 
              facilidad permite facturar a cada Cliente los mismos Conceptos o 
              Artículos todos los meses, o en forma recurrente por un período 
              determinado.  
              Para operar de esta manera, en el Sistema se registra un Pedido 
              que se facturará, por ejemplo, todos los meses. La facturación puede 
              ser emitida a fin de mes, en lote, para todos los Clientes o para 
              algunos.  
              
            Los 
              pasos para instrumentarla son los siguientes:  
            
              
                - Crear 
                  un Talonario de Nota de Pedido Periódica 
 
                - Relacionarla 
                  con el Tipo de Comprobante "Nota de Pedido Periódica" 
 
                - Registrar 
                  la Nota de Pedido Periódica 
 
                - Definir 
                  un proceso por Lotes 
 
                - Procesar 
                  el Lote 
                  
 
               
             
              
            
              - Talonario 
                de Nota de Pedido Periódica  
                
Ingresar 
                  a: 
               
             
             
              
                 
                  | Administrador 
                    de Gestión | 
                    | 
                    | 
                 
                 
                  |  
                     Ä 
                    | 
                  Tablas | 
                    | 
                 
                 
                  |   | 
                   
                     Ä 
                    | 
                  Talonarios | 
                 
               
             
               
             
              Presionar 
                el botón AGREGAR y definir un Talonario para el 
                uso de las Nota de Pedido Periódicas.  
                
              En 
                la solapa IMPRESIÓN indicar los datos de impresión 
                del comprobante. Si no se desea imprimir la Nota de Pedido puede 
                no definir impresora.  
             
              
              
            
              - Relación 
                Tipo de Comprobante - Talonario  
                
Ingresar 
                  a:  
               
             
               
             
              
                 
                  | Administrador 
                    de Gestión | 
                    | 
                    | 
                 
                 
                  |  
                     Ä 
                    | 
                  Tablas | 
                    | 
                 
                 
                  |   | 
                   
                     Ä 
                    | 
                  Tipos 
                    de Comprobantes | 
                 
               
             
            
             
              Relacione 
                el Talonario dado de alta al comprobante del circuito de Ventas/Cobranzas: 
                Nota de Pedido Periódica.  
                Para ello seleccionar dicho Tipo de Comprobante, presionar el 
                botón MODIFICAR y desde la solapa TALONARIOS 
                utilizando el botón ACTUALIZAR, realizar la selección 
                del Talonario.  
                Nota: 
                  
              En 
                caso de no tener definido el Tipo de Comprobante de Nota de Pedido 
                Periódica, dar de alta el mismo seleccionando el circuito de Ventas/Cobranzas 
                y luego presionando el botón AGREGAR.  
                Definir el Tipo de Comprobante con los siguiente datos:  
              
                - Código: 
                  NPP 
 
                - Clase: 
                  Nota de Pedido Periódica 
 
                - Descripción: 
                  Nota de Pedido Periódica 
 
                - Destildar 
                  la opción de Letra Identificatoria. 
                  
 
               
             
              
             
              Seleccionando 
                en la grilla el Punto de Venta con el cual se realizará el ingreso 
                de la Nota de Pedido, presionar el botón MODIFICAR 
                e indicar en el campo Talonario, el Talonario de NP 
                Periódica creado en el paso anterior. Como cantidad de copias 
                puede indicarse 0 (cero) ya que este pedido no se imprime. 
                 
             
              
            
              - Registración 
                de la Nota de Pedido Periódica  
                
Ingresar 
                  a:  
               
             
               
             
              
                 
                  | Menú 
                    Principal  | 
                    | 
                    | 
                    | 
                    | 
                 
                 
                  |  
                     Ä 
                    | 
                  Ventas | 
                    | 
                    | 
                    | 
                 
                 
                  |   | 
                   
                     Ä 
                    | 
                  Ingreso 
                    de Comprobantes | 
                   | 
                   | 
                 
                 
                  |   | 
                    | 
                   
                     Ä 
                     
                   | 
                  Comprobantes 
                   | 
                     | 
                 
                 
                  |   | 
                    | 
                    | 
                   
                     Ä 
                     
                   | 
                  Registración 
                   | 
                 
               
             
             
               
             
              Ingresar 
                una Nota de Pedido por cada Cliente indicando como Comprobante 
                a registrar el de NPP - Nota de Pedido Periódica.  
             
              
             
              Si 
                se desea la confección de Contratos que cumplan con cierta 
                periodicidad, se deberá dar de alta el mismo desde la opción 
                MENÚ PRINCIPAL/ VENTAS/ PROCESOS AUTOMATICOS/ CONTRATOS, 
                indicándole qué periodicidad mensual utilizará 
                y la fecha "Hasta" de vigencia que cumplirá 
                el mismo. 
                Éste contrato deberá ingresarse en la registración 
                de la Nota de Pedido Periódica, en el campo CONTRATO 
                que se encuentra en la solapa DATOS GENERALES/ GENERAL. 
                De esta forma se vinculará la Nota de Pedido Periódica 
                con un contrato que cumplirá cierta periodicidad. 
              Confirme 
                el comprobante una vez ingresados los ítems que se facturarán 
                presionando el botón CONFIRMAR.  
             
              
            
              - Definición 
                de Lote 
                 
                
En 
                  este proceso se indicará que se realizará la generación de Facturas 
                  a partir de la Nota de Pedido Periódica en el procesamiento 
                  del Lote.  
                Ingresar 
                  a:  
               
             
               
             
              
                 
                  | Menú 
                    Principal  | 
                    | 
                    | 
                    | 
                 
                 
                  |  
                     Ä 
                    | 
                  Ventas | 
                    | 
                    | 
                 
                 
                  |   | 
                   
                     Ä 
                    | 
                  Procesos 
                    automáticos  | 
                   | 
                 
                 
                  |   | 
                    | 
                   
                     Ä 
                     
                   | 
                  Definición 
                    para el armado de lotes  | 
                 
               
             
            
             
              Presionar 
                el botón AGREGAR para definir un nuevo Lote.  
                Indicar en el mismo los Usuarios habilitados para la ejecución 
                del Lote.  
             
              
             
              En 
                la solapa PROCESOS indicar como Comprobantes 
                Origen la Nota de Pedido Periódica, seleccionando en la grilla 
                de la Clase correspondiente.  
                Como Comprobantes a Generar/Procesar indicar el Tipo de 
                Comprobante correspondiente, en este caso Factura.  
             
              
             
              En 
                la solapa FILTROS indicar los datos con los cuales 
                se desea ordenar las facturas a emitir y con los cuales se desee 
                que el Sistema pida los rangos que servirán de filtro al momento 
                de ejecutar el Procesamiento por Lotes.  
                Por ejemplo, si se desea que al momento de emitir las facturas 
                a través del procesamiento del Lote el Sistema le pregunte de 
                qué Cliente quiere realizar dicha emisión, en ese caso se deberá 
                marcar la casilla de Cliente.  
             
              
             
              En 
                caso de haber registrado la Nota de Pedido Periódica asociada 
                a un Contrato, es conveniente indicarle como Filtro del Lote el 
                dato de PERIODICIDAD; ya que de esta forma, cuando 
                se realice el procesamiento del mismo, se podrá indicar 
                si se desea considerar o no las Notas de Pedido con Contrato asociado 
                para ciertos meses en particular como periodicidad. 
             
              
            
              - Procesamiento 
                de Lotes  
                
Ingresar 
                  a:  
               
             
                  
             
              
                 
                  | Menú 
                    Principal  | 
                    | 
                    | 
                    | 
                 
                 
                  |  
                     Ä 
                    | 
                  Ventas | 
                    | 
                    | 
                 
                 
                  |   | 
                   
                     Ä 
                    | 
                  Procesos 
                    automáticos  | 
                   | 
                 
                 
                  |   | 
                    | 
                   
                     Ä 
                     
                   | 
                  Procesamiento 
                    de lotes  | 
                 
               
             
             
               
             
              Desde 
                este punto se realizará la emisión de las Facturas a partir de 
                la Nota de Pedido Periódica cada vez que se desee (por ejemplo, 
                una vez al mes), automatizando de esta manera la emisión.  
                Para ello indicar la Definición para el armado de Lotes 
                que se desea procesar (definido en el punto anterior) y marcar 
                la casilla EMITE. En el campo Lote indicar la identificación 
                del Lote a generar; por ejemplo, puede ser la fecha de facturación 
                del Lote ENE2002.  
             
              
             
              En 
                la solapa FILTROS seleccionar los rangos con los 
                cuales desea filtrar la emisión. Se presentarán activas sólo las 
                opciones definidas como Filtros en el punto anterior de Definición 
                del Lote. 
              En 
                caso de haber indicado como Filtro la periodicidad de las Notas 
                de Pedido Periódicas por haber asociado un Contrato a los 
                comprobantes, se podrá indicar si se considera para el 
                procesamiento las Notas de Pedido Periódicas con o sin 
                Contrato asociado, y en caso que lo considere, los Contratos de 
                qué meses se desean incluir en el procesamiento. 
             
              
             
              Presionar 
                el botón ACEPTAR para comenzar con el proceso de 
                emisión de facturas correspondiente.  
             
               
             
                Nota: 
                  
              Si 
                no se selecciona la casilla EMITE, los comprobantes 
                quedarán grabados sin emitirse en estado de Preparados. Luego, 
                definiendo en el Lote correspondiente como se indica en el punto 
                4 de este instructivo, en la solapa de FILTROS, 
                que uno de los rangos a pedir es el de LOTE; se podrá desde 
                el Procesamiento de Lotes, en la solapa FILTROS, 
                indicar el Lote que con anterioridad no fue emitido, y procesar 
                la emisión cuando se desee.  
                
              Cada 
                vez que se desee realizar la emisión de las facturas para las 
                mismas Notas de Pedido Periódicas, se deberán seguir los pasos 
                indicados en este punto.  
             
              |