|  
             Sistema 
               e-Flexware 
            Cómo 
              registrar Gastos Bancarios 
              
              Nota:   
            Se 
              podrá utilizar para la registración del gasto bancario, un tipo 
              de comprobante que lo identifique, por ejemplo: GBC Gasto Bancario. 
              Ingresar para ello a las opciones: Configuración/Tablas de Gestión/Tipos 
              de comprobantes/Tipos de Comprobantes. Seleccionar el circuito Compras/Pagos. 
              El comprobante deberá ser definido como CLASE: Factura. 
               
            
            
              -  
                
Registrar 
                  el comprobante emitido por el Banco como una factura de compra. 
                  Ingresar para ello a las opciones Menú General/Compras/Compras/Registración. 
               
              -  
                
No 
                  se deberá ingresar código de proveedor. Digitar la tecla <Enter> 
                  e informar los datos correspondientes al Banco. 
               
              -  
                
Ingresar 
                  como ítems del comprobante, el/los concepto/s definidos en el 
                  punto anterior. 
               
             
              
              
              
             
                Importante: 
               
              La 
                condición de pago a seleccionar deberá ser de tipo Contado. De 
                esta manera, una vez confirmado el comprobante, el Sistema solicita 
                el ingreso del movimiento de fondos correspondiente al pago del 
                comprobante.  
                 
             
            
            Se 
              desplegará una pantalla similar a la siguiente: 
              
              
            
                Nota: 
               
              Habitualmente 
                se utiliza el tipo de movimiento de fondos PAGPRO para registrar 
                el pago a proveedores. Si se desea, se podrá utilizar otro tipo 
                de movimiento para registrar los pagos de gastos a Bancos. Para 
                ello, se deberá acceder a las opciones: Menú General/Caja y Bancos/Movimientos 
                de Fondos/Definición. Efectuar el alta de un tipo de movimiento 
                que incluya en el origen Cuentas Bancarias, y en la aplicación 
                Pago a Proveedores..  
                 
             
            
              
              Importante:  
             
            Supongamos 
              que el comprobante de gasto bancario entregado por el Banco es de 
              $100 + IVA: $21. Al registrar el comprobante GBC, se generará un 
              asiento, que corresponde al circuito de compras, y será:                                                                                              
               
            
               
                |   | 
                 
                   Debe 
                  | 
                 
                   Haber 
                  | 
               
               
                | Gastos 
                  Bancarios | 
                $100 | 
                  | 
               
               
                | Iva | 
                $21 | 
                  | 
               
               
                |  
                   Banco 
                  | 
                  | 
                $121 | 
               
             
              
           |